石城縣2024年7月份
財政預算執(zhí)行情況分析
一、7月份財政收支完成情況
7月份,一般公共預算收入完成5087萬元,同比增收636萬元,增長14.3%。其中:稅收收入完成4732 萬元,同比增收2169萬元,增長84.6%,完成當月計劃數(shù)4700萬元的100.7%;非稅收入完成355萬元,同比減收1533萬元,下降81.2%,完成當月計劃數(shù)350萬元的101.4%。
7月份,全縣完成一般公共預算支出16171萬元,同比減支1095萬元,下降6.3%。
二、1-7月份財政收支完成情況
(一)一般公共預算收支完成情況
1.一般公共預算收入完成情況
一般公共預算收入完成53251萬元,比上年增收2447萬元,增長4.8%。其中:
稅收收入36576 萬元,同比增收935萬元,增長2.6%,分稅種情況是:國內增值稅35%部分征收19476 萬元,同比增長16.3%;企業(yè)所得稅28%部分征收3086 萬元,同比增長11.2%;個人所得稅28%部分征收510萬元,同比增長5.4%;城市維護建設稅2735 萬元,同比增長4.1%;“五小稅”5678萬元,同比增長11.2%;車船稅720萬元,同比增長19.8%;耕地占用稅625萬元,同比下降74.4%;契稅3477 萬元,同比下降27.2%;煙葉稅200萬元,同比凈增;環(huán)境保護稅70%部分征收69萬元,同比下降19.8%。
非稅收入完成16675萬元,同比增收1512萬元,增長10.0%。其中:專項收入完成1746 萬元,同比減收161萬元,下降8.4%;行政事業(yè)性收費收入完成2662萬元,同比增收1683萬元,增長171.9%;罰沒收入完成9499萬元,同比增收6379 萬元,同比增長204.9%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成1278萬元,同比減收7485萬元,下降85.4%。政府住房基金收入完成1372萬元,同比增收1000萬元,同比增長268.8%;其他收入同比完成118萬元,同比增收96萬元,增長431.4%。
2.全額稅收收入完成情況
全額稅收收入分部門看:稅務部門收入完成 82040 萬元,同比增收3970萬元,增長5.1%,其中:地方稅收收入 36576 萬元,同比增收935萬元,增長2.6%;財政部門收入完成 16675萬元,同比增收1512萬元,增長10.0%。
全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看:全縣全額稅收收入完成82040萬元,增長5.1%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻171萬元,同比增收32萬元,增長23.2%;第二產(chǎn)業(yè)貢獻43824萬元,同比增收3705萬元,同比增長9.2%;第三產(chǎn)業(yè)貢獻38045萬元,同比增收232萬元,增長0.6%。
全額稅收收入分行業(yè)看:工業(yè)稅收38880萬元,同比增長11.0%,占稅收比重為47.4%,其中:制造業(yè)稅收35364 萬元,同比增長9.2%,礦業(yè)稅收332萬元,同比增長37.9%,水電業(yè)稅收3184 萬元,同比增長32.5%;建筑業(yè)稅收4944 萬元,同比下降3.1%,占稅收比重為9.5%;房地產(chǎn)業(yè)稅收9799萬元,同比下降43.9%,占稅收比重為11.9%;金融保險業(yè)稅收7038萬元,同比增長69.5%,占稅收比重為8.6%;交通運輸郵政業(yè)稅收212萬元,同比下降49.9%,占稅收比重為0.3%;批發(fā)和零售業(yè)稅收16800 萬元,同比增長17.6%(其中:煙草稅收2698萬元,同比增長7.2%),占稅收比重為20.5%;租賃和商業(yè)服務業(yè)稅收1534 萬元,同比增長209.2%,占稅收比重為1.9%;住宿餐飲業(yè)124萬元,下降5.3%;信息傳輸、計算機及軟件業(yè)稅收65萬元,同比增長27.8%。
3. 一般公共預算支出完成情況
1-7月份,全縣完成一般公共預算支出129945萬元,同比減支1455萬元,下降1.1%。主要功能支出項目如下:
一般公共服務支出9826元,同比減支152萬元,下降1.5%。
國防支出689萬元,同比增支566萬元,增長460.2%。
公共安全支出4389萬元,同比減支676萬元,下降13.3%。
教育支出33507萬元,同比增支8991萬元,增長36.7%。
科學技術支出4429萬元,同比增支4027萬元,增長1001.7%。
文化旅游體育與傳媒支出1222萬元,同比增支130萬元,增長11.9%。
社會保障和就業(yè)支出21872萬元,同比減支8618萬元,下降28.3%。
衛(wèi)生健康支出6832萬元,同比減支3606萬元,下降34.5%。
節(jié)能環(huán)保支出10183萬元,同比增支7637萬元,增長300.0%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1760萬元,同比減1676萬元,下降48.8%。
農(nóng)林水支出29566萬元,同比減支3127萬元,下降9.6%。
交通運輸支出434萬元,同比減支1742萬元,下降80.1%。
資源勘探信息等支出82萬元,同比減支208萬元,下降71.7%。
商業(yè)服務業(yè)等支出27萬元,同比減支73萬元,下降73.0%。
自然資源海洋氣象等支出403萬元,同比減支557萬元,下降58.0%。
住房保障支出4124萬元,同比減支1152萬元,下降21.8%。
災害防治及應急管理支出600萬元,同比減支806萬元,下降57.3%。
(二)政府性基金收支完成情況
1-7月份,全縣政府性基金收入累計完成 2491萬元,同比下降43.4%。其中:土地出讓價款收入2,397 萬元,補繳的土地價款23萬元,繳納新增建設用地土地有償使用費-525萬元;彩票公益金收入208萬元,同比下降15.4%;城市基礎設施配套費收入257萬元,同比凈增;污水處理費收入131萬元,同比下降62.8%。
1-7月份,全縣政府性基金累計支出 88512 萬元,同比增支 2796萬元,增長3.3%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 48,157 萬元,同比減支30282萬元,下降38.6%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出41134 萬元,同比增支2798萬元,增長7.3%;城市基礎設施配套費安排的支出156萬元,同比增長51.5%;污水處理費安排的支出467萬元,同比凈增;棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6400萬元,同比減支33600萬元,下降84.0%;農(nóng)林水支出116萬元,同比凈增;交通運輸支出 328萬元,同比凈增;其他支出 39904萬元,同比增長454.6%,其中:彩票公益金安排的支出 1204萬元,同比增支1019萬元,增長550.8%。
(三)國有資本經(jīng)營預算收支完成情況
1-7月份,國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元,完成年度預算任務975萬元的0%,與上年同期持平。
1-7月份,國有資本經(jīng)營預算支出完成19萬元,完成年度預算任務24萬元的79.2%,同比下降36.7%,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出19萬元,同比下降36.7%。
