| 表一 | |||||
| 收支預(yù)算總表 |
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| (單位名稱)石城縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 按支出項目類別 | 預(yù)算數(shù) | 按支出功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 5,084,154.00 | 一、基本支出 | 1,144,380.00 | 一般公共服務(wù) | 5,064,120.00 |
| 經(jīng)費撥款(補助) | 5,084,154.00 | 工資福利支出 | 339,928.00 | 外交 | |
| 專項收入 | 商品服務(wù)支出 | 795,584.00 | 國防 | ||
| 納入預(yù)算的政府性基金收入 | 對個人和家庭補助支出 | 8,868.00 | 公共安全 | ||
| 其他資本性支出 | 教育 | ||||
| 二、事業(yè)收入 | 二、項目支出 | 3,939,774.00 | 科學(xué)技術(shù) | ||
| 預(yù)算外財政專戶核撥資金 | 工資福利支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 其他事業(yè)收入 | 商品和服務(wù)支出 | 社會保障和就業(yè) | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 對個人和家庭補助支出 | 社會保險基金支出 | |||
| 四、附屬單位上繳收入 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 11,166.00 | ||
| 五、上級補助收入 | 債務(wù)利息支出 | 節(jié)能保護 | |||
| 六、其他收入 | 債務(wù)還本支出 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 基本建設(shè)支出 | 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其他資本性支出 | 3,939,774.00 | 交通運輸 | ||
| 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(不含政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)) | 其他相關(guān)支出 | 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | 四、對附屬單位補助支出 | 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建 | ||||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 國土資源氣象等事務(wù) | ||||
| 住房保障支出 | 8,868.00 | ||||
| 糧食物資儲備等事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費 | |||||
| 國債還本付息等支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 收入總計 | 5,084,154.00 | 支出總計 | 5,084,154.00 | 支出總計 | 5,084,154.00 |
| 附表3 | |
| 石城縣機關(guān)事務(wù)管理局 2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 2 |
| 3、公務(wù)用車費 | 1.5 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 1.5 |
| (2)公務(wù)用車購置 | |
| 注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
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