| 2015年部門決算 |
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| 單位公章:石城縣人大常委會(huì)辦公室 |
| 報(bào)送日期:2016.10.28 |
| 單位負(fù)責(zé)人(簽章): 陳艷明
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽章):詹少平 經(jīng)辦人(簽章):賴運(yùn)蓉 |
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石城縣人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算
目 錄
第一部分 石城縣人大常委會(huì)辦公室概況
一、石城縣人大常委會(huì)辦公室主要職能
二、石縣縣人大常委會(huì)辦公室決算單位構(gòu)成
第二部分 石城縣人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、政府采購(gòu)支出情況說明
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第三部分 石城縣人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 石城縣人大常委會(huì)辦公室概況
一、部門主要職能
石城縣人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)主要職責(zé)是:地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)各方面工作的重大事項(xiàng);監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作;依照法律規(guī)定的權(quán)限決定國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的任免;對(duì)提交縣人代會(huì)審議的本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案、預(yù)算草案進(jìn)行審查并提出報(bào)告;對(duì)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初審并對(duì)計(jì)劃、預(yù)算的部分變更提出審查報(bào)告。對(duì)本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題組織調(diào)查研究、視察和檢查; 督促縣人代會(huì)期間代表議案、意見和建議的辦理工作。聯(lián)系省、市人大代表,協(xié)助開展視察活動(dòng);對(duì)憲法、法律、行政法規(guī)和本縣制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:石城縣人大常委會(huì)辦公室
第二部分 石城縣人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計(jì)540萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降)0%;本年收入合計(jì)540萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降)0%。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入540萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入)0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計(jì)540萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)540萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降)0%,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 540萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為540萬(wàn)元,決算數(shù)為540萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為431萬(wàn)元,決算數(shù)為431萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元,決算數(shù)為88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元,決算數(shù)為88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,決算數(shù)為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出150萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出277萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出110萬(wàn)元,其他資本性支出3萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 0%。其中:辦公費(fèi)22萬(wàn)元,印刷費(fèi)6.8萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元,決算數(shù)為57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降)0 %。
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,決算數(shù)為14萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降)0%。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元,決算數(shù)為43萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降) 0%。
六、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2015年度政府采購(gòu)支出總額14萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀
第三部分 石城縣人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算表
(詳見附表)
附表:收入支出決算總表
附表:收入決算表
附表:支出決算表
附表:支出決算明細(xì)表
附表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
附表:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附表:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
附表: “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件:人大2015部門決算公開.xls
