石城縣2024年8月份
財政預(yù)算執(zhí)行情況分析
一、8月份財政收支完成情況
8月份,一般公共預(yù)算收入完成5425萬元,同比增收1206萬元,增長28.6%。其中:稅收收入完成5116萬元,同比增收1159萬元,增長29.3%,完成當(dāng)月計劃數(shù)4700萬元的108.9%;非稅收入完成309萬元,同比增收47萬元,增長17.9%,完成當(dāng)月計劃數(shù)350萬元的88.3%。
8月份,全縣完成一般公共預(yù)算支出19467萬元,同比減支4586萬元,下降19.1%。
二、1-8月份財政收支完成情況
(一)一般公共預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況
一般公共預(yù)算收入完成58676 萬元,比上年增收3653萬元,增長6.6%。其中:
稅收收入41692 萬元,同比增收2094萬元,增長5.3%,分稅種情況是:國內(nèi)增值稅35%部分征收23463 萬元,同比增長23.0%;企業(yè)所得稅28%部分征收3107萬元,同比增長11.7%;個人所得稅28%部分征收560萬元,同比增長5.9%;城市維護建設(shè)稅3368 萬元,同比增長10.2%;“五小稅”5747萬元,同比增長2.0%;車船稅810萬元,同比增長22.2%;耕地占用稅625萬元,同比下降74.4%;契稅3741萬元,同比下降29.7%;煙葉稅200萬元,同比凈增;環(huán)境保護稅70%部分征收71萬元,同比下降22.0%。
非稅收入完成16984萬元,同比增收1559萬元,增長10.1%。其中:專項收入完成2160萬元,同比減收7萬元,下降0.3%;行政事業(yè)性收費收入完成2666萬元,同比增收1685 萬元,增長171.8%;罰沒收入完成9390萬元,同比增收6270 萬元,同比增長201.0%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成1277萬元,同比減收7486萬元,下降85.4%。政府住房基金收入完成1373萬元,同比增收1001萬元,同比增長269.1%;其他收入同比完成118萬元,同比增收96萬元,增長436.4%。
2.財政總收入完成情況
總收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成94742 萬元,同比增收6426萬元,增長7.3%;財政部門收入完成 16984萬元,同比增收1559萬元,增長10.1%。
全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看:全縣全額稅收收入完成94742萬元,增長7.3%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻174萬元,同比增收17萬元,增長11.0%;第二產(chǎn)業(yè)貢獻52640 萬元,同比增收6498萬元,同比增長14.1%;第三產(chǎn)業(yè)貢獻41928 萬元,同比減收90萬元,下降0.2%。
全額稅收收入分行業(yè)看:工業(yè)稅收47443 萬元,同比增長17.0%,占稅收比重為50.1%,其中:制造業(yè)稅收43643 萬元,同比增長16.2%,采礦業(yè)稅收370萬元,同比增長34.7%,水電業(yè)稅收3429 萬元,同比增長26.9%;建筑業(yè)稅收5197 萬元,同比下降7.0%,占稅收比重為5.5%;房地產(chǎn)業(yè)稅收10290萬元,同比下降45.4%,占稅收比重為10.9%;金融保險業(yè)稅收7190 萬元,同比增長66.8%,占稅收比重為7.6%;交通運輸郵政業(yè)稅收229萬元,同比下降48.3%,占稅收比重為0.2%;批發(fā)和零售業(yè)稅收19760萬元,同比增長17.1%(其中:煙草稅收2714萬元,同比增長6.2%),占稅收比重為20.9%;租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收1556 萬元,同比增長207.5%,占稅收比重為1.6%;住宿餐飲業(yè)131萬元,同比下降5.8%;信息傳輸、計算機及軟件業(yè)稅收69萬元,同比增長28.1%。
3. 一般公共預(yù)算支出完成情況
1-8月份,全縣完成一般公共預(yù)算支出149412萬元,同比減支6041萬元,下降3.9%。主要功能支出項目如下:
一般公共服務(wù)支出10989元,同比減支659萬元,下降5.7%。
國防支出689萬元,同比增支444萬元,增長181.2%。
公共安全支出5008萬元,同比減支878萬元,下降14.9%。
教育支出38010萬元,同比增支10427 萬元,增長37.8%。
科學(xué)技術(shù)支出4735萬元,同比增支4288萬元,增長959.3 %。
文化旅游體育與傳媒支出1358萬元,同比減支38萬元,下降2.7%。
社會保障和就業(yè)支出23110萬元,同比減支10605萬元,下降31.5%。
衛(wèi)生健康支出8065萬元,同比減支3937萬元,下降32.8%。
節(jié)能環(huán)保支出11708萬元,同比增支7674萬元,增長190.2%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2517萬元,同比減支1289萬元,下降33.9%。
農(nóng)林水支出35993萬元,同比減支170萬元,下降0.5%。
交通運輸支出918萬元,同比減支2702萬元,下降74.6%。
資源勘探信息等支出89萬元,同比減支243萬元,下降73.2%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28萬元,同比減支576萬元,下降95.4%。
自然資源海洋氣象等支出447萬元,同比減支695萬元,下降60.9%。
住房保障支出5040萬元,同比減支772萬元,下降13.3%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出708萬元,同比減支843萬元,下降54.4%。
(二)政府性基金收支完成情況
1-8月份,全縣政府性基金收入累計完成 6466 萬元,同比下降6.4%。其中:土地出讓價款收入6358 萬元,同比下降11.3%;補繳的土地價款37萬元,同比下降24.5%;繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費-525萬元;彩票公益金收入208萬元,同比下降15.4%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入257萬元,增長77.2%;污水處理費收入131萬元,同比下降62.8%。
1-8月份,全縣政府性基金累計支出 93354 萬元,同比增支1704萬元,增長1.9%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 49346 萬元,同比減支32794萬元,下降39.9%,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 42315萬元,同比增支278萬元,增長0.7%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出164萬元,同比增長59.2%;污水處理費安排的支出467萬元,同比凈增;棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6400萬元,同比減支33600萬元,下降84.0%;農(nóng)林水支出116萬元,同比凈增;交通運輸支出 328萬元,同比凈增;其他支出43557 萬元,同比增長362.0%,其中:彩票公益金安排的支出 1257萬元,同比增支817萬元,增長185.7%。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
1-8月份,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)975萬元的0%,與上年同期持平。
1-8月份,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成23萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)24萬元的95.8%,同比下降23.3%,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出23萬元,同比下降23.3%。
