石城縣2024年10月份
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析
一、10月份財(cái)政收支完成情況
10月份,一般公共預(yù)算收入完成7538萬(wàn)元,同比增收358萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%。其中:稅收收入完成6377萬(wàn)元,同比減收383萬(wàn)元,下降5.7%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)6300萬(wàn)元的101.2%;非稅收入完成1161萬(wàn)元,同比增收741萬(wàn)元,增長(zhǎng)176.4%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)900萬(wàn)元的129%。
10月份,全縣完成一般公共預(yù)算支出22430萬(wàn)元,同比增支7170萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.0%。
二、1-10月份財(cái)政收支完成情況
(一)一般公共預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況
一般公共預(yù)算收入完成 71567 萬(wàn)元,比上年增收3121萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%。其中:
稅收收入50549 萬(wàn)元,同比減收134萬(wàn)元,降低0.3%,分稅種情況是:國(guó)內(nèi)增值稅35%部分征收27545 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.4%;企業(yè)所得稅28%部分征收3566萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.9%;個(gè)人所得稅28%部分征收720萬(wàn)元,同比下降1.5%;城市維護(hù)建設(shè)稅3924 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.2%;“五小稅”6747萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.9%;車船稅1016萬(wàn)元,同比下降2.4%;耕地占用稅625萬(wàn)元,同比下降74.4%;契稅4177萬(wàn)元,同比下降27.4%;煙葉稅2132萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.2%;環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收97萬(wàn)元,同比下降12.6%。
非稅收入完成21018萬(wàn)元,同比增收3255萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.3%。其中:專項(xiàng)收入完成2582萬(wàn)元,同比減收173萬(wàn)元,下降6.3%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3789萬(wàn)元,同比增收2707萬(wàn)元,增長(zhǎng)250.2%;罰沒收入完成10674萬(wàn)元,同比增收5994萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)128.1%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成2339萬(wàn)元,同比減收6513萬(wàn)元,下降73.6%。政府住房基金收入完成1516萬(wàn)元,同比增收1144萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)307.5%;其他收入同比完成118萬(wàn)元,同比增收96萬(wàn)元,增長(zhǎng)436.4%。
2.財(cái)政總收入完成情況
1-10月份,全縣財(cái)政總收入完成133807萬(wàn)元,同比增收4169萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%;
總收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成112789 萬(wàn)元,同比增收914萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%;財(cái)政部門收入完成 21018萬(wàn)元,同比增收3255萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.3%。
全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看:全縣全額稅收收入完成112789萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)244萬(wàn)元,同比增收48萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.7%;第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)62645 萬(wàn)元,同比增收3575萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.1%;第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)49900萬(wàn)元,同比減收2709萬(wàn)元,下降5.1%。
全額稅收收入分行業(yè)看:工業(yè)稅收56508 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.7%,占稅收比重為50.1%,其中:制造業(yè)稅收52132 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.0%,礦業(yè)稅收475萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)35.9%;水電業(yè)稅收3901 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.7%。建筑業(yè)稅收6137 萬(wàn)元,同比下降7.1%;房地產(chǎn)業(yè)稅收11384萬(wàn)元,同比下降44.4%,建筑業(yè)及房地產(chǎn)占稅收比重為15.5%;金融保險(xiǎn)業(yè)稅收8614 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)34.4%;交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收293萬(wàn)元,同比下降42.4%;批發(fā)和零售業(yè)稅收24173萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.1%(其中:煙草稅收4785萬(wàn)元,同比下降0.6%),占稅收比重為21.4%;租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收2161 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)228.5%,占稅收比重為1.9%;住宿餐飲業(yè)196萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.7%;信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收95萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.3%。
3. 一般公共預(yù)算支出完成情況
1-10月份,全縣完成一般公共預(yù)算支出208518萬(wàn)元,同比增支4576萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要功能支出項(xiàng)目如下:
一般公共服務(wù)支出13487萬(wàn)元,同比減支1751萬(wàn)元,下降11.5%。
國(guó)防支出785萬(wàn)元,同比增支460萬(wàn)元,增長(zhǎng)141.5%。
公共安全支出6387萬(wàn)元,同比減支1141萬(wàn)元,下降15.2%。
教育支出47571萬(wàn)元,同比增支12258 萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.7%。
科學(xué)技術(shù)支出5922萬(wàn)元,同比增支4241萬(wàn)元,增長(zhǎng)252.3%。
文化旅游體育與傳媒支出1815萬(wàn)元,同比減支12萬(wàn)元,下降0.7%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出29298萬(wàn)元,同比減支11975萬(wàn)元,下降29.0%。
衛(wèi)生健康支出18050萬(wàn)元,同比增支798萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%。
節(jié)能環(huán)保支出14104萬(wàn)元,同比增支7636萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.1%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3055萬(wàn)元,同比減支1795萬(wàn)元,下降37.0%。
農(nóng)林水支出55014萬(wàn)元,同比增支6206萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.7%。
交通運(yùn)輸支出3650萬(wàn)元,同比減支2394萬(wàn)元,下降39.6%。
資源勘探信息等支出108萬(wàn)元,同比減支318萬(wàn)元,下降74.6%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支572萬(wàn)元,同比減支63萬(wàn)元,下降9.9%。
自然資源海洋氣象等支出526萬(wàn)元,同比減支1003萬(wàn)元,下降65.6%。
住房保障支出6969萬(wàn)元,同比減支181萬(wàn)元,下降2.5%。
糧油物資儲(chǔ)備支出同比凈減113萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1205萬(wàn)元,同比減支810萬(wàn)元,下降40.2%。
債務(wù)付息支出同比凈減5467萬(wàn)元。
(二)政府性基金收支完成情況
1-10月份,全縣政府性基金收入累計(jì)完成 5909萬(wàn)元,同比下降43.3%。其中:土地出讓價(jià)款收入5698萬(wàn)元,同比下降24.9%;補(bǔ)繳的土地價(jià)款76萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)55.1%;繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-587萬(wàn)元;彩票公益金收入334萬(wàn)元,同比下降7.7%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入257萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.2%;污水處理費(fèi)收入131萬(wàn)元,同比下降62.8%;專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入同比凈減3050萬(wàn)元。
1-10月份,全縣政府性基金累計(jì)支出 118632萬(wàn)元,同比減支22697萬(wàn)元,下降16.1%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 50294萬(wàn)元,同比減支38763萬(wàn)元,下降43.5%,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 43226萬(wàn)元,同比減支5722萬(wàn)元,下降11.7%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出201萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)84.4%;污水處理費(fèi)安排的支出467萬(wàn)元,同比凈增;棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出6400萬(wàn)元,同比減支33600萬(wàn)元,下降84.0%;農(nóng)林水支出116萬(wàn)元,同比凈增;交通運(yùn)輸支出 328萬(wàn)元,同比凈增;其他支出67887萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.2%,其中:彩票公益金安排的支出 1870萬(wàn)元,其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出66017萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
1-10月份,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元,完成年度預(yù)算任務(wù)975萬(wàn)元的0%,與上年同期持平。
1-10月份,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成24萬(wàn)元,完成年度預(yù)算任務(wù)24萬(wàn)元的100%,同比下降20.0%,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出24萬(wàn)元,同比下降20.0%。
