目 錄
第一部分 石城縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 石城縣統(tǒng)計局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 石城縣統(tǒng)計局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石城縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
石城縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的縣政府組成部門,主要職責:一是貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。二是組織實施國民經濟核算,建立健全縣國民經濟核算體系。三是執(zhí)行國家統(tǒng)計標準,貫徹國家統(tǒng)計報表制度,完成國家、省、市布置的統(tǒng)計調查任務。四是在縣政府的統(tǒng)一領導下,會同有關部門組織開展重大的國情國力普查和大型調查。五是組織領導協(xié)調我縣的統(tǒng)計工作。管理、審核各部門制發(fā)的統(tǒng)計調查報表和統(tǒng)計標準,審查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的統(tǒng)計調查計劃及方案。組織指導各部門、各單位統(tǒng)計基礎工作和規(guī)范化建設。六是圍繞縣委、縣政府中心工作,及時搜集、整理,提供我縣的基本統(tǒng)計資料,并對國民經濟和社會發(fā)展情況和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,及時向縣委、縣政府提供咨詢建議。七是統(tǒng)一核定、管理、公布全縣的基本統(tǒng)計資料,編印統(tǒng)計年鑒,定期發(fā)布我縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。八是完成各項定期報表、各項普查、抽樣調查、基本單位登記等數(shù)據(jù)處理匯總上報任務。
二、機構設置及人員情況
2025年石城縣統(tǒng)計局共有預算單位1個,包括:石城縣統(tǒng)計局本級。
預算編制數(shù)小計18人,其中:行政編制人數(shù)9人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計16人,其中:在職人數(shù)小計15人,行政在職人數(shù)7人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計9人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年石城縣統(tǒng)計局收入預算總額為427.00萬元,較上年預算安排減少191.17萬元。其中:財政撥款收入329.00萬元,較上年預算安排減少119.17萬元;教育收費資金收入0萬,事業(yè)單位經營收入0萬元,國庫集中支付網上結轉0萬元,其他收入98.00萬元。
(二)支出預算情況
2025年石城縣統(tǒng)計局支出預算總額為支出預算總額為427.00萬元,較上年預算安排減少191.17萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出223.70萬元,較上年預算安排減少37.23萬元;其中:工資福利支出210.50萬元,商品和服務支出13.20萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出203.30萬元,較上年預算安排減少153.94萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出392.02萬元,較上年預算安排減少18.57萬元;社會保障和就業(yè)支出9.33萬元,較上年預算安排增加5.86萬元;衛(wèi)生健康支出7.90萬元,較上年預算安排減少3.59萬元;住房保障支出17.75萬元,較上年預算安排減少3.07萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出210.50萬元,較上年預算安排減少27.90萬元;商品和服務支出216.5萬元,較上年預算安排減少155.6萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少7.67萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年石城縣統(tǒng)計局財政撥款支出預算總額為329.00萬元,較上年預算安排減少119.17萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出392.02萬元,社會保障和就業(yè)支出9.33萬元,衛(wèi)生健康支出7.90萬元,住房保障支出17.75萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出223.70萬元,較上年預算安排減少37.23萬元;其中:工資福利支出210.50萬元,商品和服務支出13.20萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出203.3萬元,較上年預算安排減少153.94萬元。其中:工資福利支出0萬元、商品和服務支出203.3萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年石城縣統(tǒng)計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年石城縣統(tǒng)計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算13.2萬元,比2024年預算減少1.66萬元,下降11.17%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。
(九)預算績效管理情況說明
2025年石城縣統(tǒng)計局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,2025年部門整體支出預算金額427.00萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果,優(yōu)化住戶調查工作經費等項目支出2025年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2025年石城縣統(tǒng)計局部門預算安排項目7個,項目預算金額合計203.30萬元,其中:部門本級單位項目7個,項目預算金額 203.30萬元。本內容公開部門預算所有項目支出績效目標表。
(十)重點項目情況說明
1、石城縣第五次全國經濟普查工作項目
(1)項目概述:此次普查將統(tǒng)籌開展投入產出調查,全面調查我國第二產業(yè)和第三產業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益,掌握國民經濟行業(yè)問經濟聯(lián)系,容觀反映創(chuàng)新驅動發(fā)展、綠色低碳發(fā)展和數(shù)字經濟發(fā)展等新進展,為加強和改善宏觀經濟治理,科學制定中長期發(fā)展規(guī)劃,推動經濟高質量發(fā)展,全面建設社會主義現(xiàn)代化國家提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。
(2)立項依據(jù):國家、省、市文件
(3)實施主體:石城縣統(tǒng)計局
(4)實施方案:石城縣第五次全國經濟普查工作方案(略)
(5)實施周期:三年(2023年1月1日-2025年12月31日)
(6)本年度預算安排:30萬元。
(7)績效目標:準確掌握城鄉(xiāng)居民收支狀況,真實反應城鄉(xiāng)居民收入,為高質量發(fā)展考核評價、生態(tài)文明建設目標考核評價提供重要數(shù)據(jù)支撐。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2025年石城縣統(tǒng)計局"三公"經費一般公共預算安排7萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年無變化,主要原因是沒有工作需要。
公務接待費4.90萬元,比上年減少2.1萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,減少支出。
公務用車運行維護費0萬元,與上年無變化,原因是公車改革后,本單位無公務用車。
公務用車購置費0萬元,與上年無變化,原因是公車改革后,本單位無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉和結余:填列2025年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五) 行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(六)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(七)信息事務:反映國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。
(八)專項統(tǒng)計業(yè)務:反映各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
(九)專項普查活動:反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟善查、農業(yè)普查、投人產出調查等周期性普查工作的支出。
(十)統(tǒng)計抽樣調查:反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。
(十一)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(十二)其他統(tǒng)計信息事務支出:反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用 于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公 出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出 (含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

