2025年石城縣文化廣電旅游局部門
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 石城縣文廣旅局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 石城縣文廣旅局2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 石城縣文廣旅局2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石城縣文廣旅局部門概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹黨中央、省委和市委決策部署,落實(shí)縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國家文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
(二)研究擬訂文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版、旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革,推進(jìn)文化強(qiáng)縣和旅游強(qiáng)縣建設(shè)。
(三)組織和協(xié)調(diào)全縣性重大文化旅游活動,負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文化、廣播影視、旅游設(shè)施規(guī)劃建設(shè),組織全縣旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,制定旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)全域旅游,指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作。
(四)指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)公共文化旅游事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和廣播影視、新聞出版、旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程和廣播影視公益工程,組織實(shí)施全民閱讀推廣活動;規(guī)劃、指導(dǎo)公共圖書館、文化館、博物館和美術(shù)館等公益性文化設(shè)施和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)。
(六)指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),指導(dǎo)建立全縣智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢平臺體系。
(七)負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推動全域旅游和紅色旅游跨越式發(fā)展。
(九)指導(dǎo)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場發(fā)展,組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,組織查處重大違法行為,維護(hù)市場秩序。
(十)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)對外文化旅游領(lǐng)域交流與合作,綜合協(xié)調(diào)文化旅游領(lǐng)域涉外事務(wù),推動石城文化“走出去”。
(十一)指導(dǎo)、管理全縣文物保護(hù)、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,組織開展文物、博物館安全督察工作。負(fù)責(zé)世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作。
(十二)負(fù)責(zé)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)工作;管理全縣導(dǎo)游人員。
(十三)負(fù)責(zé)對全縣廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù),指導(dǎo)電影放映工作。
(十四)指導(dǎo)全縣電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。指導(dǎo)監(jiān)管電影和電視劇制片、發(fā)行、放映工作。承擔(dān)縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(十五)指導(dǎo)管理文化旅游行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作,對A級旅游景區(qū)、A級鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)、星級酒店、星級農(nóng)家旅館和其他旅游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管指導(dǎo)。
(十六)負(fù)責(zé)文化市場、文化娛樂場所、網(wǎng)吧等公眾聚集場所以及廣播電視傳輸系統(tǒng)、文物保護(hù)單位、博物館、文化館、圖書館的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十七)加強(qiáng)文化娛樂場所環(huán)境管理,防治噪聲、震動等污染。督促廣播電臺、電視臺落實(shí)電磁輻射設(shè)施的申報(bào)登記及污染防治工作。
(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年石城縣文廣旅局單位內(nèi)設(shè)股室16個(gè),文廣旅局包括:秘書股、文物股(財(cái)審股)、宣傳推廣股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)股、執(zhí)法大隊(duì)、公共服務(wù)藝術(shù)股、文旅融合發(fā)展中心、文化館、博物館、圖書館、縣燈彩保護(hù)發(fā)展中心;溫泉康養(yǎng)度假區(qū)包括:綜合股、規(guī)劃建設(shè)股、旅游管理股、宣傳推廣股、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督股。
編制人數(shù)小計(jì)102人,其中:行政編制人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)84人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù) 小計(jì)85人,其中:在職人數(shù)小計(jì)85人,行政在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)74人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。 離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)50人,遺屬人數(shù)4人。
第二部分 石城縣文廣旅局部門2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 石城縣文廣旅局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年石城縣文廣旅局部門收入預(yù)算總額為 4255.26萬元,較上年預(yù)算安排增加612.43 萬元,其中財(cái)政撥款收入 2308.8萬元,較上年預(yù)算安排減少379.46 萬元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;附屬單位上繳收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級補(bǔ)助收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;其他收入 1020萬元,較上年預(yù)算安排增加 90 萬元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)926.46 萬元,較上年預(yù)算安排增加901.89 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年石城縣文廣旅局部門支出預(yù)算總額為 4255.26 萬元,較上年預(yù)算安排增加612.43 萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1177.75 萬元,較上年預(yù)算安排增加 191.77 萬元;其中:工資福利支出1128.07萬元,商品和服務(wù)支出 49.68 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出3077.51 萬元,較上年預(yù)算安排增加453.84 萬元;其中:工資福利支出 17 萬元,商品和服務(wù)支出 2093.18萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.1 萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬元,資本性支出(基本建設(shè))49.23 萬元,資本性支出 844 萬元,對企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元,其他支出 30 萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少2067.11 萬元;國防支出 820 萬元,較上年預(yù)算安排增加 820 萬元;公共安全支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;教育支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少98.27 萬元;文化旅游體育與傳媒支出 2359.48萬元,較上年預(yù)算安排增加2359.48 萬元;社會保障和就業(yè)支出 34.94 萬元,較上年預(yù)算安排增加 28.4 萬元;衛(wèi)生健康支出 44.53萬元,較上年預(yù)算安排減少 7.56 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出900 萬元,較上年預(yù)算安排減少 438.03 萬元;農(nóng)林水支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;交通運(yùn)輸支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;金融支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;住房保障支出 96.31 萬元,較上年預(yù)算安排增加 15.52 萬元;糧油物資儲備支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;其他支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 1145.07 萬元,較上年預(yù)算安排增加 168.59 萬元;商品和服務(wù)支出 2142.86萬元,較上年預(yù)算安排減少 523.49 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.1 萬元,較上年預(yù)算安排增加 8.76 萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;資本性支出(基本建設(shè)) 49.23 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;資本性支出 844 萬元,較上年預(yù)算安排增加 844 萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元; 對企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;其他支出 30 萬元,較上年預(yù)算安排增加 30 萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年石城縣文廣旅局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 3235.26萬元,較上年預(yù)算安排增加522.43萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 0 萬元,國防支出 820 萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出 0 萬元,科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,文化旅游體育與傳媒支出1339.48萬元,社會保障和就業(yè)支出 34.94 萬元,衛(wèi)生健康支出 44.53 萬元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 900 萬元,農(nóng)林水支出
0 萬元,交通運(yùn)輸支出 0 萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出
0 萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元,金融支出 0 萬元,自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,住房保障支出 96.31 萬元,糧油物資儲備支出 0 萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬元,其他支出 0 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 1177.75 萬元,較上年預(yù)算安排增加 191.77 萬元;其中:工資福利支出 1128.07 萬元,商品和服務(wù)支出 49.68 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 2057.51 萬元,較上年預(yù)算安排增加363.84 萬元;其中:工資福利支出 17 萬元,商品和服務(wù)支出 2093.18 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.1 萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬元,資本性支出(基本建設(shè)) 49.23 萬元,資本性支出 844 萬元,對企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元,其他支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
2025年石城縣文廣旅局部門政府性基金收入預(yù)算為 900 萬元,支出預(yù)算為 900 萬元,其中:基本支出 0 萬元,項(xiàng)目支出 900 萬元。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 41.18 萬元, 比2024年預(yù)算減少 1.5 萬元,下降 3.51 %,主要原因是 人員減少,人頭經(jīng)費(fèi)更少 。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 25.37 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算25.37 萬元,政府采購工程預(yù)算 0 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年(上年)10月31日(各級財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間),部門共有車輛 3 輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 3 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,安排購置部門價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 0 。
(九)免費(fèi)開放資金項(xiàng)目情況說明
1)項(xiàng)目概述:全縣圖書館、文化館(站)、博物館健全與其職能相適應(yīng)的基本文化服務(wù)項(xiàng)目并免費(fèi)向群眾提供,公共空間設(shè)施場地免費(fèi)開放。所有免費(fèi)開放場館實(shí)現(xiàn)規(guī)章制度健全,服務(wù)內(nèi)容明確,保障機(jī)制完善,設(shè)施利用率明顯提高,形成一批具有特色的公共文化服務(wù)品牌。
2)立項(xiàng)依據(jù):1.財(cái)教{2013}98號關(guān)于印發(fā)《中央補(bǔ)助地方美術(shù)館、公共圖書館、文化館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知。2.財(cái)教{2021}88號關(guān)于印發(fā)《中央對地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法》的通知。
3)實(shí)施主體:石城縣文化廣電旅游局
4)實(shí)施方案:所有免費(fèi)開放場館實(shí)現(xiàn)規(guī)章制度健全,服務(wù)內(nèi)容明確,保障機(jī)制完善,設(shè)施利用率明顯提高,形成一批具有特色的公共文化服務(wù)品牌。
5)實(shí)施周期:長期
6)年度預(yù)算安排:15.32萬元
宣傳營銷經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1)項(xiàng)目概述:直觀形象地向游客宣傳推介我縣文化旅游資源和產(chǎn)品,擴(kuò)大宣傳效應(yīng),努力提升城旅游品牌形象,進(jìn)一步吸引游客赴石城旅游觀光,增加全縣旅游綜合收入,帶動農(nóng)民增收致富。
2)立項(xiàng)依據(jù):石材預(yù)指{2025}1號
3)實(shí)施主體:石城縣文化廣電旅游局
4)實(shí)施方案:日常直播(KOC主播帶貨)直播2小時(shí)、拉動旅游商戶、協(xié)助做好縣內(nèi)有關(guān)重大項(xiàng)目活動、赴外開展旅游推介會、利用宣傳媒介開展廣告宣傳。
5)實(shí)施周期:長期
6)年度預(yù)算安排:900萬元
旅游集散中心運(yùn)營管理費(fèi)用
1)項(xiàng)目概述:維護(hù)集散中心基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn),外部環(huán)境美化,以及保障智慧旅游系統(tǒng)運(yùn)行。
2)立項(xiàng)依據(jù):石財(cái)函[2020]680號
3)實(shí)施主體:石城縣溫泉康養(yǎng)旅游度假區(qū)管理委員會
4)實(shí)施方案:按照項(xiàng)目資金對旅游集散中心游客服務(wù)中心區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)修繕,對集散中心周邊的環(huán)境安排保潔人員清理美化。
5)實(shí)施周期:2025年
6)年度預(yù)算安排:32.83萬
保潔人員經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述:在度假區(qū)內(nèi)雇傭保潔員環(huán)境整治打掃,保證度假區(qū)內(nèi)公廁等公共場所的干凈整潔,提升游客滿意度,吸引更多的游客。
2)立項(xiàng)依據(jù):相關(guān)文件
3)實(shí)施主體:石城縣溫泉康養(yǎng)旅游度假區(qū)管理委員會
4)實(shí)施方案:雇傭5名保潔員,按照2600元/月的標(biāo)準(zhǔn)支出保潔員工資。
5)實(shí)施周期:2025年
6)年度預(yù)算安排:15.6萬
二、2025年“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年石城縣文廣旅局部門為” 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 33 萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待費(fèi) 28 萬元,比上年減 2 萬元,主要原因是: 貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,加強(qiáng)對公務(wù)接待的管理和監(jiān)督 。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5 萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年(上年)全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)2070101行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)2070204文物保護(hù):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
(三)2079999其他文化旅游體育與傳媒支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
(四)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(五)2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(六)2080801死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期 撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
(七)2101101行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政 單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn) 士 待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(八)2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
(九)2210201住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
