石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育、就業(yè)、維穩(wěn)等行政工作,負(fù)責(zé)駐區(qū)單位的綜合協(xié)調(diào)工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
7.安全監(jiān)管(管理)職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地區(qū)安全工作,制定本地區(qū)安全事故應(yīng)急處理預(yù)案;結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn),組織開展有關(guān)安全方面的宣傳教育工作;協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門對(duì)本地區(qū)容易發(fā)生事故的單位、場(chǎng)所以及設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格管理和重點(diǎn)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本地區(qū)重大安全隱患和問題,協(xié)調(diào)監(jiān)督政府相關(guān)職能部門消除隱患,處理事故,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織的勞動(dòng)保護(hù)工作,并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。
(3)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)畜禽防疫、檢疫、治療、疫情測(cè)報(bào)及藥品、疫苗供應(yīng)工作,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(4)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)藥、獸藥、化肥的管理工作,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(5)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)及農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(6)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)林業(yè)工作,組織指導(dǎo)本鎮(zhèn)森林病蟲害的防治和檢疫工作,監(jiān)督檢查護(hù)林防火工作,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(7)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)水利工程建設(shè)保護(hù)、污水排放、水環(huán)境治理及防汛工作,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(8)負(fù)責(zé)以鎮(zhèn)政府名義舉辦的活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作,并負(fù)有主體責(zé)任。
(9)負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作,并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
8.承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)69人,其中:行政編制人數(shù)32人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)37人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人,其中:在職人數(shù)小計(jì)50人,行政在職人數(shù)26人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)45人,遺屬人數(shù)19人。
第三部分 石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2548.63萬元,較上年預(yù)算安排減少2669.56萬元,其中:財(cái)政撥款收入1334.84萬元,較上年預(yù)算安排減少264.06萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少20萬元;其他收入120萬元,較上年預(yù)算安排減少2005萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)1093.79萬元,較上年預(yù)算安排減少380.5萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2548.63萬元,較上年預(yù)算安排增加減少2669.56萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出879.04萬元,較上年預(yù)算安排增加0.61萬元;其中:工資福利支出643.1萬元,商品和服務(wù)支出181.48萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.46萬元,資本性支出4萬元。項(xiàng)目支出1669.58萬元,較上年預(yù)算安排減少2670.18萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出415.19萬元,較上年預(yù)算安排增加13.56萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出82.05萬元,較上年預(yù)算安排增加24.66元;衛(wèi)生健康支出25.63萬元,較上年預(yù)算安排減少11.93萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,較上年預(yù)算安排減少180.34萬元;農(nóng)林水支出755.56萬元,較上年預(yù)算安排減少112.87萬元;住房保障支出56.42萬元,較上年預(yù)算安排增加1.03萬元;其他支出1031.93萬元,較上年預(yù)算安排減少320.52萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出643.1萬元,較上年預(yù)算安排增加0.15萬元;商品和服務(wù)支出181.48萬元,較上年預(yù)算安排增加1.6萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.46萬元,較上年預(yù)算安排增加1.07萬元;資本性支出4萬元,較上年預(yù)算安排減少2.2萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2428.63萬元,較上年預(yù)算安排減少644.56萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出415.19萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出82.05萬元,節(jié)能環(huán)保支出10萬元,衛(wèi)生健康支出25.63萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3.96萬元,農(nóng)林水支出803.46萬元,住房保障支出56.42萬元,其他支出1031.93萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出879.04萬元,較上年預(yù)算安排增加0.61萬元;其中:工資福利支出643.1萬元,商品和服務(wù)支出181.48萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.46萬元,資本性支出4萬元。項(xiàng)目支出455.8萬元,較上年預(yù)算安排減少264.67萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出455.8萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府性基金收入預(yù)算為1031.93萬元,支出預(yù)算為1031.93萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1031.93萬元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算185.48萬元,比2024年(上年)預(yù)算減少0.6萬元,減少0.32%,主要原因是:節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支及人員變動(dòng)。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至20254年(上年)12月31日部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2025年部門部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
1.基層獸醫(yī)站人員工資及工作經(jīng)費(fèi)
(1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目主要用于防檢疫豬牛、家禽類等工作經(jīng)費(fèi)。
(2)立項(xiàng)依據(jù):橫江鎮(zhèn)家畜業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃
(3)實(shí)施主體:石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府
(4)實(shí)施方案:橫江鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶,確保群眾肉食安全,確保動(dòng)物健康成長(zhǎng)。
(5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
(6)年度預(yù)算安排:8.02萬元。
(7)績(jī)效目標(biāo):橫江鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶,確保群眾肉食安全,確保動(dòng)物健康成長(zhǎng)。
2.村(居)干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
(1)項(xiàng)目概述:村(居)干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
(2)立項(xiàng)依據(jù):石財(cái)字【2022】43號(hào)
(3)實(shí)施主體:石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府
(4)實(shí)施方案:按計(jì)劃實(shí)施
(5)實(shí)施周期:1年
(6)年度預(yù)算安排:342.32萬元
(7)績(jī)效目標(biāo):根據(jù)縣級(jí)要求,保正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保工作完成質(zhì)量高,效率迅速,高質(zhì)量完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)工作
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年石城縣橫江鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排35.7萬元,其:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)24萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)2010104人大會(huì)議:反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
(二)2010301行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(三)2010601行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
(五)2013101行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(六)2080501行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)2080801死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
(八)2080899其他優(yōu)撫支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出,包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。
(九)2101101行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十)2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
(十一)2120802土地開發(fā)支出:反映在土地開發(fā)過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
(十二)2120102一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(十三)2130104事業(yè)運(yùn)行:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
(十四)2130108病蟲害控制:反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。
(十五)2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展:反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。
(十六)2130299其他林業(yè)和草原支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
(十七)2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
(十八)2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
(十九)2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
(二十)2210201住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十一)2296011用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興的彩票公益金支出:反映用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的彩票公益金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
